| Número | 002025 |
| Credor | 29.979.036/0001-40 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 30/05/2025 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS MAIO/25 - 3020106 |
| Dotacao | 010201.0412200012.001 31901300 01.11000 |
| Subelemento | 31901302 |
| Valor | 8.625,83 |
| Original | 8.625,83 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 8.625,83 (ver detalhes) |
| Pago | 8.625,83 (ver detalhes) |

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