Número 002067
Credor 45.735.479/0001-42 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 30/05/2025 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS MAIO/25 - 13º SALÁRIO - 1020603
Dotacao 010301.0412200012.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901143
Valor 7.964,80
Original 7.964,80
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 7.964,80 (ver detalhes)
Pago 7.964,80 (ver detalhes)