| Número | 002068 |
| Credor | 45.735.479/0001-42 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 30/05/2025 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS MAIO/25 - 13º SALÁRIO - 1021500 |
| Dotacao | 010301.0412200012.001 31901100 01.11000 |
| Subelemento | 31901143 |
| Valor | 16.380,37 |
| Original | 16.380,37 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 16.380,37 (ver detalhes) |
| Pago | 16.380,37 (ver detalhes) |

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