Número 002124
Credor 45.735.479/0001-42 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 29/05/2024 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS MAIO/2024 - 1020100
Dotacao 010201.0412200012.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901101
Valor 205.734,30
Original 204.993,60
Anulado 0,00
Complementado 740,70
Devolvido 0,00
Liquidado 205.734,30 (ver detalhes)
Pago 205.734,30 (ver detalhes)