Número | 002127 |
Credor | 45.735.479/0001-42 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 29/05/2024 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS MAIO/2024 - 1020700 |
Dotacao | 010201.0412200012.001 31901100 01.11000 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 155.411,37 |
Original | 155.411,37 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 155.411,37 (ver detalhes) |
Pago | 155.411,37 (ver detalhes) |