Número 002170
Credor 45.735.479/0001-42 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 28/05/2026 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - 1020603
Dotacao 010401.0412200012.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901199
Valor 304.381,25
Original 304.381,25
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 304.381,25 (ver detalhes)
Pago 0,00 (ver detalhes)