Número 002203
Credor 45.735.479/0001-42 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 29/05/2024 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS MAIO/2024 - ADTO13° - 1021800
Dotacao 010301.0412200012.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901143
Valor 3.481,52
Original 3.481,52
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.481,52 (ver detalhes)
Pago 3.481,52 (ver detalhes)