Número 002428
Credor 45.735.479/0001-42 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 30/06/2025 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS JUNHO/25 - 1020700
Dotacao 010201.0412200012.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901199
Valor 137.996,68
Original 137.996,68
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 137.996,68 (ver detalhes)
Pago 137.996,68 (ver detalhes)