Número 002433
Credor 45.735.479/0001-42 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 30/06/2025 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS JUNHO/25 - 3020602
Dotacao 010401.0412200012.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901199
Valor 6.303,83
Original 6.303,83
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 6.303,83 (ver detalhes)
Pago 6.303,83 (ver detalhes)