Número | 002542 |
Credor | 45.735.479/0001-42 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 28/06/2024 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS JUNHO/2024 - 1020300 |
Dotacao | 010201.0412200012.001 31901600 01.11000 |
Subelemento | 31901699 |
Valor | 6.265,39 |
Original | 6.265,39 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 6.265,39 (ver detalhes) |
Pago | 6.265,39 (ver detalhes) |