Número 002543
Credor 45.735.479/0001-42 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 28/06/2024 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS JUNHO/2024 - 1020300
Dotacao 010201.0412200012.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901101
Valor 203.551,59
Original 203.551,59
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 203.551,59 (ver detalhes)
Pago 203.551,59 (ver detalhes)