Número 002557
Credor 45.735.479/0001-42 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 28/06/2024 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS JUNHO/2024 - 1020900
Dotacao 010701.1236500012.001 31901100 01.21000
Subelemento 31901101
Valor 382.603,36
Original 382.603,36
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 382.603,36 (ver detalhes)
Pago 382.603,36 (ver detalhes)