Número | 002557 |
Credor | 45.735.479/0001-42 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 28/06/2024 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS JUNHO/2024 - 1020900 |
Dotacao | 010701.1236500012.001 31901100 01.21000 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 382.603,36 |
Original | 382.603,36 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 382.603,36 (ver detalhes) |
Pago | 382.603,36 (ver detalhes) |