Número | 002572 |
Credor | 29.979.036/0001-40 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 28/06/2024 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS JUNHO/2024 - 1020603 |
Dotacao | 010401.0412200012.001 31901300 01.11000 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 36.171,54 |
Original | 36.171,54 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 36.171,54 (ver detalhes) |
Pago | 36.171,54 (ver detalhes) |