Número | 002665 |
Credor | 45.735.479/0001-42 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 28/06/2024 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS JUNHO/24- ESTAGIÁRIOS E CELETISTAS - 1020300 |
Dotacao | 010201.0412200012.001 31901100 01.11000 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 160,00 |
Original | 160,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 160,00 (ver detalhes) |
Pago | 160,00 (ver detalhes) |