Número 003659
Credor 45.735.479/0001-42 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 30/09/2024 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS SETEMBRO/2024 - 1021500
Dotacao 010301.0412200012.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901101
Valor 108.264,58
Original 108.264,58
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 108.264,58 (ver detalhes)
Pago 108.264,58 (ver detalhes)