| Número | 003778 |
| Credor | 45.735.479/0001-42 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 30/09/2025 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2025 - 1020603 |
| Dotacao | 010301.0412200012.001 31901100 01.11000 |
| Subelemento | 31901143 |
| Valor | 17.036,48 |
| Original | 17.036,48 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 17.036,48 (ver detalhes) |
| Pago | 17.036,48 (ver detalhes) |

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