| Número | 004824 |
| Credor | 45.735.479/0001-42 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 23/12/2025 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DEZEMBRO/25 RESCISÃO - 1020901 |
| Dotacao | 010701.1236500012.001 31901100 01.21000 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 1.250.169,10 |
| Original | 1.241.036,53 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 9.132,57 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.250.169,10 (ver detalhes) |
| Pago | 1.250.169,10 (ver detalhes) |

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