Número Empenho 002468/2026
Modalidade 007 - Pregão Eletrônico
Número Liquidação 005789
Data 15/07/2026 00:00:00
Data Vencimento 03/08/2026 00:00:00
Valor 13.231,64
Pago 0,00
Dotacao 010801.1030200182.102 33903900
Credor TRANSAUDE SERV. TRANSPORTE ESPEC- SAUDE LTDA
CNPJ Credor  13.420.499/0001-38
Documento Fiscal  000269