Número de Pagamento | 000000 |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Número Liquidação | 005076 |
Data Pagamento | 28/06/2024 00:00:00 |
Data Vencimento | 01/01/0001 00:00:00 |
Justificativa | |
Histórico | 1º TA AO CTR Nº 017/2023 - ****PRAZO: 05 MESES (17/04/2024 A 16/09/2024)**** REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (OSPF/MPLS/EOIP), FULL DUPLEX, COM VELOCIDADE DE 10/100/100 MBPS (DEZ, CEM E MIL MEGABITS POR SEGUNDO) CONTEMPLANDO SUPORTE TÉCNICO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS. |
Valor Pago | 183,07 |
Dotacao | 010201.0412200042.009 33903900 |
Credor | EULER FELIX DE NORONHA 43230254830 |
CNPJ Credor | 37.309.096/0001-84 |
Documento Fiscal | 000062 |