| Número de Pagamento | 1868 |
| Modalidade | 007 - Pregão Eletrônico |
| Número Liquidação | 002095 |
| Data Pagamento | 23/04/2026 00:00:00 |
| Data Vencimento | 23/03/2026 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | Processo nº 2024/000422 | ARP nº 2025/000119 | Empenho nº 2026/000557 | Autorização de Fornecimento nº 2025/000119-50 | Pregão Eletrônico nº 52/2024. |
| Valor Pago | 21.439,30 |
| Dotacao | 010701.1236100162.042 33903000 |
| Credor | EBS COMERCIAL EIRELI |
| CNPJ Credor | 32.752.257/0001-96 |
| Documento Fiscal | 001041 |

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