Número de Pagamento 2270
Modalidade 012 - Não se aplica
Número Liquidação 004140
Data Pagamento 15/05/2026 00:00:00
Data Vencimento 15/05/2026 00:00:00
Justificativa
Histórico ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM NO VALOR DE R$180,00 PARA SER UTILIZADO NO DIA 15/05/2026 PELAS SERVIDORAS MONISE GALANTE PAIVA GREGORINI - DIRETORA DEP. DE ATENÇÃO E SAÚDE (RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO), MARGARETE AP. FERNANDES BERNARDI - SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE E SÔNIA REGINA H. CAMARGO - GERENTE DE REGULAÇÃO, QUE PARTICIPARÃO DE UMA REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA CONSULTORIA ALBERT EINSTEN, NA DRS DE SÃ JOÃO DA BOA VISTA/SP, DAS 19:00 AS 13:00.
Valor Pago 180,00
Dotacao 010801.1012200182.105 33901400
Credor MONISE GALANTE PAIVA GREGORINI
CNPJ Credor 371.906.408-51
Documento Fiscal  Moni, Marga e Sônia