| Número de Pagamento | 2270 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 004140 |
| Data Pagamento | 15/05/2026 00:00:00 |
| Data Vencimento | 15/05/2026 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM NO VALOR DE R$180,00 PARA SER UTILIZADO NO DIA 15/05/2026 PELAS SERVIDORAS MONISE GALANTE PAIVA GREGORINI - DIRETORA DEP. DE ATENÇÃO E SAÚDE (RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO), MARGARETE AP. FERNANDES BERNARDI - SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE E SÔNIA REGINA H. CAMARGO - GERENTE DE REGULAÇÃO, QUE PARTICIPARÃO DE UMA REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA CONSULTORIA ALBERT EINSTEN, NA DRS DE SÃ JOÃO DA BOA VISTA/SP, DAS 19:00 AS 13:00. |
| Valor Pago | 180,00 |
| Dotacao | 010801.1012200182.105 33901400 |
| Credor | MONISE GALANTE PAIVA GREGORINI |
| CNPJ Credor | 371.906.408-51 |
| Documento Fiscal | Moni, Marga e Sônia |

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