| Número de Pagamento | 3195 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 005305 |
| Data Pagamento | 13/07/2026 00:00:00 |
| Data Vencimento | 01/07/2026 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | ADIANTAMENTO DE DESPESAS CONFORME DECRETO 2517/18 NO VALOR DE R$225,00 PARA PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO ÔNIBUS QUE IRÁ LEVAR AS PARTICIPANTES DO CLUBE DE MÃES PARA O EVENTO MEGA ARTESANAL, NO DIA 14/07/2026, EM SÃO PAULO/SP. A RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO SERÁ A SERVIDORA GISELE PINHEIRO FRITOLI - SUBSECRETÁRIA DE DES. SOCIAL E CIDADANIA | Ofício nº286/2026. |
| Valor Pago | 225,00 |
| Dotacao | 010601.0812200132.030 33903900 |
| Credor | GISELE PINHEIRO FRITOLI |
| CNPJ Credor | ***.***.***-** |
| Documento Fiscal | Ofício nº286/2026 |

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